[ 索 引 号 ] 1150024000913489XL/2023-00021 [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县经济信息委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ] 2023-10-23 [ 发布日期 ] 2023-10-23

重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展、科技创新、利用内外资和投资促进、军民融合发展、大数据、国防科技工业的法律、法规和方针、政策,负责拟订相关领域规范性文件,并组织实施。

2.负责拟订工业和信息化、中小企业发展、科技创新、军民融合、大数据、人工智能、国防科技工业等领域发展规划和年度计划,并组织实施;负责拟订工业调控目标,并贯彻落实。

3.负责拟订全县创新驱动发展战略,拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,并组织实施;负责拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,并组织实施;组织拟订工业和信息化领域的人才建设、科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,并组织实施。

4.负责拟订全县招商投资促进工作考核办法,并组织实施;负责组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施,并组织实施;指导协调全县内外资招商投资促进工作。

5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和投资方向;负责全县工业经济发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整。

6.负责推进小企业创业基地建设;负责指导中小企业、民营企业的维权投诉工作。

7.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,统筹推进信息化工作;承担相关信息安全监管工作;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理工作;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;负责推进电信、广播电视和计算机网络融合发展;负责协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;依法负责无线电频率资源管理;依法监督、管理无线电台(站)。

8.负责软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责电力、天然气、压缩天然气、液化天然气、盐业、液化石油气、醇基燃料等行业的管理和行政执法工作,负责工业节能监察行政执法,具体执法工作交由综合执法机构承担,并以部门名义统一执法;负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理;负责协调电力、天然气、电信线缆设施保护工作。

9.负责工业企业资源综合利用、能源节约和清洁生产工作。

10.负责办理权限内工业投资项目审批、核准和备案工作;负责工业和信息产业投资有关工作。

11.负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势;承担工业企业、中小企业分析和预测、监测工作,并提出措施和建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,并提出措施和建议;负责指导县内工业企业建立现代企业制度;负责工业企业培训体系的建设和管理;负责工业企业减负工作;负责指导全县微型企业创业扶持工作。

12.统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制;优化科研体系建设,指导科研诚信建设和科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。

13.统筹推进全县科技创新体系建设,指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14.统筹推进全县科技管理平台建设和科研项目计划并监督实施;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合,推动科技资源开放共享。

15.贯彻执行科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施;负责外国专家的管理工作。

16负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用;负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。

17.负责全县大数据应用发展管理,统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术在国民经济各领域融合应用。

18.贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求及县委有关工作安排,承办市委军民融合发展委员会办公室交办工作,综合协调全县军民融合发展有关工作。

19.负责电力、民爆、城市门站内城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料、盐业、通信等行业的安全生产监督管理工作;负责农村水电站网内的安全生产监督管理工作;负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建项目的安全生产监督管理工作。

20.负责招商引资,引进优质企业项目,为企业提供后续服务。

21.关于工业企业的安全生产监督管理按照有关法律、法规及市委、市政府和县委、县政府有关规定执行。

22.负责机关及直属单位的党建工作,指导工业园区外工业企业党建工作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

石柱土家族自治县经济和信息化委员会包括综合科、财务科、经济运行科、投资规划科、行业管理科(行政许可服务科)、企业服务科、科技发展科、信息化科、招商促进科、数据资源管理科、大数据应用推广科(军民融合科)、安全科十二个内设科室;包括县经济和信息化行政执法支队、县中小企业发展指导中心、县大数据发展中心、县生产力促进中心投资促中心县招商服务站个独立核算的直属事业单位其中,县中小企业发展指导中心设有3个内设科室县投资促中心有5个内设科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括县经济信息委机关、县中小企业发展指导中心、县经济和信息化行政执法支队、县大数据发展中心、县生产力促进中心、县投资促进中心、县招商服务站

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,523.76万元,支出总计10,523.76万元。收支较上年决算数增加3,439.12万元,增长48.5%,主要原因是增加了工业信息化、科技创新及节能环保等企业生产发展扶持类资金的支出。

2.收入情况。2022年度收入合计10,523.76万元,较上年决算数增加3,439.12万元,增长48.5%,主要原因是增加了工业信息化、科技创新及节能环保等企业生产发展扶持类资金的支出。其中:财政拨款收入10,523.76万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计10,523.76万元,较上年决算增加3,439.12万元,增长48.5%,主要原因是增加了工业信息化、科技创新及节能环保等企业生产发展扶持类资金的支出。其中:基本支出1,547.9万元,占14.7%;项目支出8,975.86万元,占85.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位预算类经费实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,523.76万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3,439.12万元,增长48.5%。主要原因是增加了工业信息化、科技创新及节能环保等企业生产发展扶持类资金的支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,523.76万元,较上年决算数增加3,439.12万元,增长48.5%。主要原因是增加了工业信息化、科技创新及节能环保等企业生产发展扶持类资金的支出。较年初预算数增加760.46万元,增长7.8%。主要原因是年中追加安排企业生产发展扶持资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,523.76万元,较上年决算数增加3,439.12万元,增长48.5%。主要原因是增加了工业信息化、科技创新及节能环保等企业生产发展扶持类资金的支出。较年初预算数增加760.46万元,增长7.8%。主要原因是年中追加安排企业生产发展扶持资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,279.85万元,占12.2%,较年初预算数减少6,700.49万元,下降84%,主要原因是年中对总部经济企业的生产发展扶持资金功能科目的调整

2)科学技术支出1,269.52万元,占12.1%,较年初预算数增加1,144.07万元,增长912%,主要原因是增加了工业信息化、科技创新及节能环保等企业生产发展扶持类资金的支出。

3)文化旅游体育与传媒支出1.56万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是相应项目支出预算基本准确,没有进行预算调整。

4)社会保障与就业支出304.22万元,占2.9%,较年初预算数增加44.15万元,增长17%,主要原因是社会保险缴费基数的调整,费用增加。

(5)卫生健康支出74.03万元,占0.7%,较年初预算数减少0.37万元,下降0.5%,主要原因是退休及调离部分人员导致费用降低。

(6)节能环保支出7,003.71万元,占66.6%,较年初预算数增加7,003.71万元,增长100%,主要原因是年中对总部经济企业的生产发展扶持资金功能科目的调整。

(7)农林水支出12.76万元,占0.1%,较年初预算数增加12.76万元,增长100%,主要原因是年中追加驻乡驻村干部乡镇工作补贴。

(8)资源勘探信息等支出511.12万元,占4.9%,较年初预算数减少716.88万元,下降58.4%,主要原因是年中工作任务调整,减少资源勘探信息类资金支出。

(9)商业服务业等支出7.91万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是相应项目支出预算基本准确,没有进行预算调整。

(10)住房保障支出56.7万元,占0.5%,较年初预算数减少0.88万元,下降1.5%,主要原因是调整缴费基数、退休及调离部分人员导致费用降低。

(11)其他支出2.38万元,占0%,较年初预算数增加2.38万元,增长0%,主要原因是年中追加了驻乡驻村干部乡镇工作补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出1,547.9万元。其中:人员经费1,291.56万元,较上年决算数增加217.38万元,增长20.2%,主要原因是人员调整、工资福利调标变动等,导致相应支出增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费等相关开支。公用经费256.34万元,较上年决算数增加3.2万元,增长1.3%,主要原因是工作任务调整,增加相应支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.7万元,较年初预算数减少43.42万元,下降57.8%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少4.83万元,下降13.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)及公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费20.66万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.16万元,下降35.1%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数增加1.59万元,增长8.3%,主要原因是本年度车辆维修维护等费用有所增加。

公务接待费11.04万元,主要用于招商引资等接待。费用支出较年初预算数减少32.25万元,下降74.5%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少6.42万元,下降36.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待256批次1,254人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费88.01元,车均购置费0万元,车均维护费5.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出27.71万元,较上年决算数减少6.02万元,下降17.8%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制会议各项费用支出。本年度培训费支出5.92万元,较上年决算数减少11.24万元,下降65.5%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制培训各项费用支出

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出172.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、驻村人员补贴等。机关运行经费较上年决算数减少81.09万元,下降32%,主要原因是2022年年中减少人员类经费预算支出。    

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位34个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评34项,涉及资金8971.91万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

市级工业和信息化专项资金

项目编码:

50024022T000000157102

自评总分:

100.00



项目主管部门:

040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会

财政归口处室:

508-经济建设和产业发展科

部门联系人:

万海峰

联系电话:

73332027

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

7,000,000.00

4,600,000.00

4,600,000.00




其中:财政拨款

7,000,000.00

4,600,000.00

4,600,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

围绕工业和信息化发展目标任务,市工业和信息化专项资金重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、企业技术创新、兑现重点政策等领域重点产业、重点企业、重点环节的项目。


围绕工业和信息化发展目标任务,市工业和信息化专项资金重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、企业技术创新、兑现重点政策等领域重点产业、重点企业、重点环节的项目。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

规上工业企业产值

万元/年

74

74

0

100

15

15




提高生产运营效率

%

5

5

0

100

20

20




资金使用规范率

%

100

100

0

100

15

15




完成时间

1

1

0

100

15

15




促进企业就业情况


定性

有所增加

1

0

100

15

15




企业满意度

%

90

91

0

100

10

10




2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

科技创新奖补资金

项目编码:

50024022T000002678289

自评总分:

88.60



项目主管部门:

040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会

财政归口处室:

508-经济建设和产业发展科

部门联系人:

余霞

联系电话:

73380185

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,757,000.00

1,507,000.00




其中:财政拨款

0.00

1,757,000.00

1,507,000.00

86

10.00

8.60

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


通过政策引导和激励,力争到2025年,全社会研发投入年增长率达到15%。每万人有效专利拥有量(件)达到4.5件。规模以上工业企业研发经费支出与营业收入之比达到1.6。高新技术企业达到10家,科技型企业达到240家。市级以上科技研发平台数量(个)达到7个。届时初步形成区域协同创新格局、产业链上中下游和大中小企业融通创新格局。

通过政策引导和激励,到2023年,全社会研发投入年增长率达到13%。每万人有效专利拥有量(件)达到4.4件。规模以上工业企业研发经费支出与营业收入之比达到1.5。高新技术企业达到17家,科技型企业达到237家。市级以上科技研发平台数量(个)达到7个。届时初步形成区域协同创新格局、产业链上中下游和大中小企业融通创新格局。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

补助重大新产品

个(套)

3

0

100

0

10

0


从2022年开始,市经信委不再组织申报重大新产品


研发项目类补助数量

3

0

0

100

10

10


2022年未bu


补助拨付到位时间

15

15

0

100

15

15




研发平台奖励标准

万元/个

20

20

0

100

10

10




研发项目类补助成本

万元/年

15

15

0

100

15

15




补助重大新产品


定性

有效改善

1

0

100

20

20




企业满意度

%

90

99

0

100

10

10




2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

嘉酿啤酒待岗内退职工基本生活费及“五险一金”

项目编码:

50024022T000000095793

自评总分:

99.80



项目主管部门:

040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会

财政归口处室:

508-经济建设和产业发展科

部门联系人:

联系电话:

02373332025

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,300,000.00

1,298,662.88

1,298,662.88




其中:财政拨款

1,300,000.00

1,298,662.88

1,298,662.88

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按企业投资协议,解决原重啤公司待岗内退职工的五险一金及基本生活费,为企业发展提供支持。


按企业投资协议,解决原重啤公司待岗内退职工的五险一金及基本生活费,为企业发展提供支持。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

拨付企业数量

1

1

0

100

15

15




资金拨付率

%

100

100

0

100

20

20




资金拨付到位时间

15

15

0

100

15

15




拨付企业资金

万元

130

129.87

0.1

99

20

19.8




资金拨付到位知晓率

%

95

95

0

100

10

10




服务对象满意度

%

95

95

0

100

10

10




2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

国家级专精特新重点“小巨人”企业第二年奖补资金

项目编码:

50024023T000002765542

自评总分:

100.00



项目主管部门:

040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会

财政归口处室:

508-经济建设和产业发展科

部门联系人:

马建容

联系电话:

73332213

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,330,000.00

1,330,000.00




其中:财政拨款

0.00

1,330,000.00

1,330,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


根据国家关于支持专精特新中小企业发展相关精神,对获得国家级专精特新重点“小巨人”企业进行资金奖补,推进我县企业高质量发展,走专精特新之路。

根据国家关于支持专精特新中小企业发展相关精神,对获得国家级专精特新重点“小巨人”企业进行资金奖补,推进我县企业高质量发展,走专精特新之路。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

补助企业户数

1

1

0

100

10

10




有效发明专利数量

10

13

0

100

15

15


有效期内持有13个。


建设期限

1

1

0

100

10

10




主营业务收入占营业收入比重

%

70

70

0

100

10

10




近2年企业研发成果转化及应用项目数量

21

21

0

100

5

5




取得相关质量管理体系认证数量

5

5

0

100

5

5




主持或参与制(修)订国家标准或行业标准数量

1

1

0

100

5

5




研发经费支出占营业收入比重

%

9

9

0

100

10

10




服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10




奖励补助标准

万元/个

133

133

0

100

10

10




2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

县领导招商工作经费

项目编码:

50024021T000000050607

自评总分:

77.37



项目主管部门:

040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会

财政归口处室:

508-经济建设和产业发展科

部门联系人:

陈光勇

联系电话:

73336251

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

300,000.00

300,000.00

300,000.00




其中:财政拨款

300,000.00

300,000.00

300,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

县委县政府领导带队外出招商开展招商引资工作,全年累计外出招商15次以上,对接企业40家以上,吸引客商到石柱考察20家以上。确保招商引资目标任务的完成,加快县域经济发展。


县委县政府领导带队外出招商开展招商引资工作,全年累计外出招商20次,对接企业42家,吸引客商到石柱考察20家。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

接洽招商引资目标企业数量

40

42

0

100

20

20




招商引资到位资金

亿元

12

10.42

13.17

0

20

0


受经济形势影响,实际到位资金为10.42亿元。


外出招商时限

1

1

0

100

20

20




县领导外出一次招商工作经费

万元

2

2

0

100

5

5




招商引资规模(合同引资)

亿元

60

146.196

0

100

15

15


超额完成合同引资任务。


增加就业人员


定性

1

0

100

5

5




群众满意度

%

95

90

5.26

47.4

5

2.37




2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

企业生产发展扶持资金

项目编码:

50024022T000000141536

自评总分:

78.10



项目主管部门:

040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会

财政归口处室:

508-经济建设和产业发展科

部门联系人:

陈光勇

联系电话:

73336251

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

70,000,000.00

76,333,017.40

76,333,017.40




其中:财政拨款

70,000,000.00

76,333,017.40

76,333,017.40

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

进一步提升对外开放水平,加快转变经济发展方式,鼓励市内外大中型企业集团在我县设立总部,发挥聚集和辐射作用。对入驻我县的总部经济型企业,正常经营一年以上的,参照企业当年实际入库税收县级留成部分安排补助资金,支持企业发展壮大。


对入驻我县的总部经济型企业,重庆洪九果品股份有限公司兑现生产发展扶持资金1.0243亿元,支持企业发展壮大。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

补助企业数量

3

1

66.67

0

20

0


仅有重庆洪九果品股份有限公司申请补助。


补助到位率

%

90

100

0

100

10

10




补助发放时限

1

1

0

100

20

20




补助比例标准

%

50

50

0

100

10

10




企业年销售额

亿元

105

103

1.9

81

10

8.1




企业纳税

亿元

3.1

3.446

0

100

10

10




企业满意度

%

95

95

0

100

10

10




六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

余霞   023-73332025


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