中共石柱土家族自治县委组织部2021年部门预算情况说明
中共石柱土家族自治县委组织部2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
中共石柱土家族自治县委组织部(以下简称县委组织部)是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列。对外挂中共石柱土家族自治县委直属机关工作委员会、中共石柱土家族自治县委老干部局、石柱土家族自治县公务员局牌子。中共石柱土家族自治县委非公有制经济和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。
(一)职能职责。
1.根据中央、市委、县委关于领导班子和领导干部队伍建设的相关要求,拟订全县领导班子和领导干部建设意见、规划并组织实施。建立干部队伍素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励五大体系。拟订培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的意见并组织实施。统筹指导干部教育培训、监督和考核工作。研究和指导干部人事制度改革。
2.贯彻落实公务员管理政策和法律法规,指导全县公
务员队伍建设和绩效管理。统一管理全县公务员录用调配、考核笑惩、培训和工资福利等事务。
3.统等全县人才工作的指导、协调和宏观管理。贯彻
落实人才政策,对执行情况进行调查研究,并提出指导意见。
承担县委人オ工作领导小组日常工作。
4.全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线,负责
在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、
党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理,
并提出意见建议等。负责指导全县离退休干部党组织、非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。承担县委党的建设领导小组的日常工作。
5.负责老干部综合管理工作。贯彻执行党中央、国务
院,市委、市政府,县委、县政府关于老干部工作的相关要求。了解掌握全县老干部政治思想、参加组织生活等情况。抓好离退休干部党支部建设。
6. 统一管理县委机构编制委员会办公室。
7. 负责部机关、直属单位党的建设工作。
8. 完成县委及市委组织部交办的任务。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,县委组织部预算包括:机关本级预算和2个财政全额拨款事业单位(县党员电化教育中心、县管领导班子和领导干部考核办公室)组成,挂县人才办、县党建办、县非公有制经济组织和社会组织工委牌子。
县委组织部机关行政编制27名。设部长1名,由县委常委兼任;副部长4名(其中1名主持日常工作,县委直
属机关工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长由副部长兼任,不含其他兼职);县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记1名;科长(室主任)职数13名。
县委组织部下属事业单位有:县老干部活动中心(参公事业单位),设定参公编制8个;县考核事务中心 ,设定事业编制8个;县党员教育中心,事业编制5个;县干部档案信息中心,设定事业编制5个。
纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1. 中共石柱土家族自治县委组织部机关;
2.中共石柱土家族自治县委直属机关工作委员会;
3.中共石柱土家族自治县委老干部局;
4.石柱土家族自治县公务员局牌子;
5.中共石柱土家族自治县委非公有制经济和社会组织工作委员会;
7. 石柱土家族自治县老干部活动中心
8.石柱土家族自治县考核事务中心。
9.石柱土家族自治县党员教育中心。
10.石柱土家族自治县干部档案信息中心。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算:2021年年初预算数2116.6万元,其中:一般公共预算拨款2116.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加402.5万元,主要是一般公共预算拨款增加402.5万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数2116.6万元,其中:一般公共服务1931.9万元,教育0万元,社会保障和就业102.99万元,卫生健康支出41.73万元,住房保障39.95万元。支出较去年增加402.5万元,主要是基本支出增加181.94万元,项目支出增加220.56万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2116.6万元,一般公共预算财政拨款支出2116.6万元,比2020年增加402.5万元。其中:基本支出975.69万元,比2020年增加181.94万元,主要原因是人员经费增长和公用经费标准增加;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1140.91万元,比2020年增加220.56万元,主要用于全县非公组织活动补贴和非公组织支部书记补贴,全县242个村(社区)远程教育网络费用,以及村支部书记、领导干部专题培训、县管副职领导干部培训和班子回访调研、人才引进、老干部各项待遇落实和开展活动、公务员和党群系统事业人员招录管理等重点工作支出。
四、 “三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算22.5万元,与2020年22.94相比,减少0.44万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一致,主要原因是无因公出境计划;公务接待费8万元,比2020年8.06万元,减少0.06万元,主要原因是无大型接待计划,按照八项规定要求严控公务接待;公务用车运行维护费14.5万元,比2020年14.88万元,减少0.38万元,主要原因是按照八项规定要求严控公车出行;公务用车购置费用0元,与2020年一致,主要原因是本年无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费251.42万元,比上年增加135.09万元,主要原因为定额标准增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额80万元:政府采购货物预算75万元;其中一般公共预算拨款政府采购75万元;政府采购服务预算5万元,其中一般公共预算拨款政府采购5万元
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1140.91万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:余红 联系方式:13650512437